sfs.gov.ua/...
-------------------------------
«Як платниками ЄП першої, другої та третьої груп відображаються кошти при заповненні книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат (у гривнях з копійками чи без копійок)?»
-------------------------------
Коротка:
При заповненні книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, доходи і витрати проставляються у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Еще вопрос по книге учета доходов. Прочитал, что копейки учитывать не надо, все округлять до гривны. Получается, если от продажи валюты зашло на счет 1000.49грн, тогда в книге пишем 1000.00грн. Соответственно в квартальных отчетах копеек не будет, кроме налога в 5%?
Я все заполнял с копейками, отчеты тоже. Есть ли штрафы за такое?
Налоговики помню писали в ответах на подобные вопросы, что нужно учитывать. Как сейчас не знаю. Было бы замечательно, если бы в НКУ четко прописали этот момент.
Спасибо!
Обязательную продажу 75% учитываю по сумме прихода после продажи на 2600 в гривне. 25% в пересчете по курсу НБУ на день захода на валютный 2600. Распределительный 2603 не учитываю. Валюту не продавал уже 2 года. Вот немного продал и думаю учитывать ли курсовую разницу. Так как на момент прихода на валютный счет 2600 курс НБУ был 11грн/$, а сейчас продал по 27грн/$. Разница приличная получается. Как быть?
ФОП 3 группа на едином. Что-то изменилось в законодательстве на счет отнесения в доход курсовой разницы между сумой продажи валюты и поступления на валютный счет 2600? Может есть официальные ответы налоговой на этот счет? Спасибо
Получается для 3 группы с ВЭД снизили налог с 5% до 4%, а ЕСВ оставили 34,7% от минималки?
И еще, оплачивать суму + штраф+ пеню на один счет с указанием кода 101 или для пени указать 106? Спасибо
ОК, спасибо. Последний вопрос: уточненки за 2012 год ставать же на новых бланках 2013 года, правильно?
За 2012 год подавать уточненные отчеты поквартально или один за весь год суммарно? Пеню рассчитал, а вот штраф 3% от суммы недоплаченного налогового обязательства за 2012 и 2013 год платить или нет? Вроде за 2012 год не нужно из-за моратория или я ошибаюсь? Спасибо
Здравствуйте. СПД на 3 группе, ед. налог 5%. На протяжении пары лет не правильно учитывал курсовую разницу при продаже валюты, соответственно недоплатил налоги + не правильно заполнена книга учета доходов. Какие последствия и что посоветуете предпринять в данной ситуации? Спасибо
Так:), збір макулатури
Так, піду завтра ще раз. Хоч там і все швидко, але могли і запитати там типу «а де Ваша копія? »...
Я звіт віддав, вони переглянули, сказали що все нормально, можете йти. Ніяких штампів при мені не ставили і на руки нічого не повертали. Це було сьогодні вранці в 9:15. Ніхто не запитував чи є в мене копія звіту... щоб проставити штамп.
Я також сьогодні здавав у Дарницьку. Тільки в мене забрати звіти і нічого не проштамповували, перевірили чи все заповнено і до побачення
К чему тогда ответ на сайте ДФСУ? Ошибка?