Директор в Silkway Navigator Limited
  • Как лучше перевести деньги за границу?

    А уж какими путями вы переправили бабло обычно мало кого колышит — хоть 10 раз слетайте и привезите по 10 К :)

    Сейчас колышет. При привозе даже по 10к в ту же Испанию рекомендую заполнить ввозную декларацию на Испанской таможне. Это снимет вопросы о происхождении средств в стране пребывания. Вроде бы ерунда, но уже были неприятные случаи.

    Поддержал: Alex Fogol
  • Как лучше перевести деньги за границу?

    від американської компанії

    Телепорты обычно в других странах кучкуются. Чаще UK LP.

    Поддержал: Конь в Пальто
  • Обслуживание IT-компании в оффшоре или странах Евросоюза?

    Да ни одна нормальная компания не захочет переводить деньги оффшору — задолбается потом налоговой доказывать, что это не фиктивные сделки с целью снизить налогооблагаемую базу.

    В том числе Британским компаниям?

  • Payoneer запустил возможность выводить средства напрямую на счет «ПриватБанка»

    А для совсем больших сумм может оказаться проще слетать в Турцию/Грузию/Беларусь и снять в валюте.

    А потом с этой суммой в наличной валюте пересечь границу Беларусь-Украина.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Как альтернатива — можно попробовать Payoneer.

    У данной компании есть достаточно много ограничений и дополнительных комиссий при снятии своих средств. Так же высокие комиссии за конвертацию средств.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Антон 70% уже не облагаются налогом в США. Но наше налоговая может и сочтет эти средства вашим доходом. К резидентам Украины по налогам вас можно отнести так так достаточным основанием для этого является ваша регистрация как самозанятого лица (СПД). Можно было бы прибегнуть к устранению двойного налогообложения. Но вы получаете эти 70% как дивиденды от зарубежного юридического лица. Данные доходы обязательны к декларированию и уплате налога в размере 18%. Пониженная ставка 5% применяется только в случае уплаты дивидендов юр лицом налоговым резидентом Украины который работает на общих основаниях.

    То есть если вы желаете максимально прозрачно и законно получать доход и оказывать услуги как ЛЛС с одним участником мы можете потерять большую сумму на налогах.

    Вы можете как ЛЛС платить за товары и услуги, но данные затраты не уменьшают размер вашей налогооблагаемого дохода.

    Пожалуй самый простой и прозрачных способ уменьшить налоги в вашем случае будет регистрация не ЛЛС, а С-корпорейшен или регистрация ллс как корпорации. При этом расходы на подготовку и сдачу tax return могут быть существенно меньше чем совокупный налог LLC и расходы на помощь адвоката (юриста) который возьмется доказать, что полученный вами доход в США (предопределенные дивиденды) может быть использован для целей устранения двойного налогообложения.

    Кроме того вы как С-corporation можете более гибко управлять полученным доходом. Например оплачивая из этого дохода все расходы которые вы несете управляя этим бизнесом.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Да вы правы это я ошибся. ЛЛС одно лицо только с точки зрения налоговой инспекции.

    Деньгами конечно можно пользоваться! Тратя их на бизнес. Если компания закрывается то активы компании реализуются или распределяются между акционерами (собственники) и может возникнуть налог. Впрочем учитывая нормы амортизации ИТ он будет фактически нулевым за несколько лет работы.

    Поддержал: Anton Danilchenko
  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Антон одно из основных недостатков ЛЛС является полная финансовая и имущественная ответственность владельца. То есть если по любой дурацкой причине покупатель выкатит вам претензию и докажет ее в суде вы будете отвечать всем своим имуществом.

    Двойной налог будет существенно меньше если большая часть прибыли компании остается в самой компании. Например при налогооблагаемом доходе до 50,000 уе федеральный налог составляет 15%

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Так же не могу не упомянуть такую компанию как PayPro. Насколько я знаю она весьма гибко решала многие вопросы по реализации ПО без необходимости дорогостоящих регистраций юрлиц за пределами Украины. У них есть офис во Львове, если я не ошибаюсь.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    В случае работы с платежной системой с этим несколько проще. Отчет о поступивших платежах может содержать требуемые данные.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Антон ежегодный не финансовый отчет обязаны сделать все, заполнить аннуал ретурн и выслать его в секретариат штата. Ежегодно надо заполнить и сдать форму 1120-Ф в налоговый орган. Так же обратите внимание на мой предыдущий ответ. Я указал, что с точки зрения налоговой США ваша ЛЛС и вы сами это одно лицо, то есть прибыль ЛЛС это доход владельца. Так как вы нерезидент США то с ЛЛС берут налог в размере 30% как на предопределенные дивиденды. Так же возникают обязательства по уплате налогов если вы трудоустраиваете сотрудника.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Никаких других если сотрудник компании работает за пределами Эстонии.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    0% если Эстонская компания продает товары или услуги юрлицам из ЕС имеющим VAT регистрацию. Или юрлицам и физлицам за пределами ЕС и Эстонии. Так же есть 9% но это торговля учебниками, лекарствами например.

    То есть ваша компания в Эстонии может невозбранно продавать ПО за переделы Евросоюза и не беспокоится о VAT.

    Если работник-нерезидент работает по трудовому договору и выполняет свои обязанности за пределами Эстонии, то налоги в Эстонии не платятся. Но работник обязан декларировать этот доход по месту своей налоговой регистрации и уплатить там подоходный налог. Данное правило работает в случае если у Эстонии и этой страны подписано соглашение о устранении двойного налогообложения. Польша и Украина имеют с Эстонией такие договора.

    Если ваша компания в Эстонии не платит зарплату, а после получения прибыли выплачивает дивиденды акционерам то налог равен: 21/79 примерно 26,6% от суммы.

    Поддержал: Artem Sychov
  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Это не так. Прежде чем установить контакт с банком требуется выполнить очень значительно количество процедур доказывающих, что данная юрфирма приложит максимальные усилия к тому, что бы провести требуемые процедуры ДД (дью дилинжес) и АМЛ (анти оней ландеринг).Не уважаемым террористам на порядок проще позвонить некому алиабдурахману который не задолго до этого удрал в США как беженец или по воссоединению семьи и «попросить» организовать транзакцию.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Антон простите, что немного запутал. Налоги в США могут быть уплачены компанией или физлицом. В случае ЛЛС и одного участника эти лица совпадают.

    Если компания ЛЛС или С-корпорейшен (или ЛЛС, но с регистрацией как корпорация) вы сдаете ежегодную отчетность как юридическое лицо, уплачиваете налог города, штата, федеральный и дальше можете выплатить себе зарплату на карточку например в том же самом американском банке. Для экономии рекомендую открыть компанию в том штате где обязательным налогом к уплате является федеральный налог, а остальные или минимальны или равны 0.

    Если вы регистрируете ЛЛС на одного участника вам надо обязательно получить для себя номер налогоплательщика. Если это корпорация то номер будет присвоен компании и это обычно забота юридической компании обеспечивающей открытие и сопровождение юр. лица.

    Самая подробная и максимально достоверная информация о налогах есть на этом сайте: www.irs.gov Это первоисточник.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Открытие как личного так и корпоративного счета в банке возможно осуществить без личного присутствия, но это не очень дешево.

  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Спасибо за развернутый ответ.

    Да эта возможность зависит от выбранного штата. В большинстве штатов LLC можно открыть самому. В этом случае можно заполнить соотвествующие формы и числится фактически Частным Предпринимателем, типа нашего украинского ПП.

    Про доходность я спросил потому, что с точки зрения налоговой ЛЛС в форме ЧП или Партнерства не является субъектом предпринимательской деятельности для целей налогообложения. Следовательно данное юрлицо и его собственник физическое лицо рассматриваются как единый объект для целей налогообложения.

    По налоговому резидентсву у вас получилась интересная коллизия. В соотвествии с Налоговым Кодексом: — Налоговые резиденты это юридические лица и их обособленные лица, образованные и осуществляющие свою деятельность в соответствии законодательством Украины с местонахождением как на ее территории, так и за ее пределами. В то же время работаете и живете в Польше. То есть имеете более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Польше. Так как налоговая инспекция любой страны всегда толкует подобные расхождения в свою пользу то налоговая инспекция Украины в соотвествии с пунктом 14.1.213 ст.14 Налогового Кодекса Украины имеет право требовать от вас уплаты налога на доход полученный за пределами Украины. Отбиться можно используя заон о устранении двойного налогообложения.

    Что бы данной коллизии не возникала можно закрыть ваше ЧП которое автоматически делает вас налоговым резидентом страны. Мало того не резидент Украины не имеет права претендовать на льготы украинских ЧП и налогооблагается по общей схеме.

    Регистрация ЛЛС, но не как Single Member LLC, а как Corporation дает вам преимущество в том, что вы можете вести отдельный налоговый учет как предприятие и физическое лицо. То есть ваши расходы на содержание и управление Корпорацией учитываются в статье расходов. Из недостатков можно отметить обязательное декларирование доходов и соотвественно подготовку и сдачу ежегодного налогового отчета.

    Я думаю, что не ошибусь если буду трактовать «получение наличных» как использование прибыли для личных нужд. В этом случае так же требуется уточнить ваш статус налогового агента. С тем что бы по месту вашего налогового резиденства не возникло претензий по поводу уклонения от местных налогов на доход физических лиц.

    ЛЛС или С-корпорейшен в этом случае более прозрачные для работы так как вы можете абсолютно официально получать заработную плату или дивиденды от своей компании и при учете налоговых обязательств по месту налогового резидентства можете пользоваться законами о устранении двойного налогообложения.

    Так же надо учесть, что участники ЛЛС считаются самозанятым и должны платить налоговые сборы как самозанятые во всем, что касается Медикора и социального обеспечения. Весь прибыль ЛЛС подлежит этому налогу.

    Поддержали: Mykolai Miasnikov, Me High Low
  • Открытие компании в США: LLC или C-Corp?

    Добрый день,
    Что бы ответить на вопрос о выгодности открытия того или иного юридического лица надо знать еще несколько уточняющих деталей. В частности:
    Вы работаете один или с партнерами;

    предполагаемый оборот;
    предполагаемая доходность;
    есть ли у вас юридическое лицо в других странах;
    гражданином какой страны вы являетесь;
    в какой стране вы являетесь налоговым резидентом;
    какую часть дохода планируете использовать для покрытия личных нужд (условно зарплата);
    планируете или нет нанимать персонал;
    является ли продажа данного продукта регулируемой деятельностью в США (условно казино);
    какая доходность ваших продаж, возможно будет целесообразно использовать платежные гейты;

    LLC это партнерство в котором должны состоять не менее двух лиц. До распределения полученного дохода партнерство налогов не платит.

    С-корп это фактически общество с ограниченной ответственностью. В зависимости от места регистрации оно платит один или два, три вида налогов. Ежегодно подает финансовую и не финансовую отчетность.

    Если у вас будут вопросы обращайтесь я постараюсь на их ответить.